ستساعدك المقالة التالية: لا تفوت الموعد النهائي لضريبة الشركات لعام 2023
يقترب الموعد النهائي لضريبة الشركات لعام 2023 بسرعة، وإذا لم تقم بإعداد نفسك مسبقًا، فقد تجد نفسك في أزمة. لا تترك الأمر حتى اللحظة الأخيرة – إليك ما تحتاج إلى معرفته للبقاء في صدارة اللعبة والتأكد من عدم تفويت الموعد النهائي.
بدءًا من جمع المستندات الصحيحة وحتى تحديد أي ملف ضريبي يناسب عملك بشكل أفضل، سنغطي كل ذلك أدناه. لذلك لا مزيد من الأعذار – فلنبدأ بالأمر ونتأكد من عدم تفويت الموعد النهائي لضريبة الشركات لعام 2023. دعونا العد التنازلي يبدأ!
المواعيد النهائية لتقديم إقرارات ضريبة الشركات في عام 2023
يتعين على الشركات الالتزام بالمواعيد النهائية الضريبية حتى تكون متوافقة مع لوائح دائرة الإيرادات الداخلية. وهذا ليس أكثر أهمية مما كان عليه خلال السنة الضريبية 2023 عندما تواجه الشركات سلسلة من المواعيد النهائية المختلفة لتقديم النماذج والمستندات المختلفة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. من أجل الاستعداد بنجاح لموسم ضرائب الشركات لعام 2023، من المهم أن تكون على دراية بالمواعيد النهائية لتقديم الطلبات ذات الصلة.
الموعد النهائي لعام 2023 للشركات لتقديم الإقرارات (النموذج 1120) هو 15 أبريل. إذا كانت الشركة ترغب في طلب تمديد، فيجب عليها تقديم النموذج 7004 بحلول نفس التاريخ، مع الموعد النهائي اللاحق قبل 15 أكتوبر. قد يؤدي عدم التصرف خلال المواعيد النهائية المحددة إلى فرض عقوبات وغرامات باهظة؛ وهذا بدوره يمكن أن يكون له تأثير عميق على أرباح وخسائر الشركة. وبالتالي، يجب على الشركات اتخاذ خطوات مهمة لضمان بقائها على اطلاع دائم بجميع متطلبات التقديم والمواعيد النهائية.
في بعض الحالات، يجب أيضًا تقديم ضرائب الدخل الحكومية ودفعها مع الضرائب الفيدرالية من قبل الشركات. تفرض الولايات عادةً تواريخ استحقاق منفصلة لهذه النماذج والتي تكون مستقلة عن المتطلبات الفيدرالية؛ ومع ذلك، فإن عدم الامتثال لكلا المجموعتين من القواعد يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الشركات.
ويبلغ معدل الضريبة الحالي على الشركات 21%؛ ومع ذلك، يمكن أن تختلف معدلات الولاية الفردية اعتمادًا على مكان تسجيل الشركة وموقعها. يجب أن تعرف الشركات اللوائح المعمول بها الخاصة بحالتها من أجل ضمان الامتثال طوال العملية.
بينما يستعد أصحاب الأعمال للإقرارات والإقرارات الضريبية للشركات لعام 2023، يجب أن يظلوا مدركين لجميع المواعيد النهائية واللوائح والضرائب المطبقة التي يجب دفعها من أجل البقاء متوافقين مع مصلحة الضرائب الأمريكية وحكومة الولاية الخاصة بهم. ويقودنا هذا بدقة إلى القسم التالي ــ الذي ننظر فيه إلى المساعدة الاختيارية من طرف ثالث ــ في هيئة شركات محاسبة محترفة، يمكنها تقديم توجيهات لا تقدر بثمن في مجال إعداد الضرائب غير المألوف في بعض الأحيان.
المساعدة في متطلبات الإيداع الضريبي
يمكن أن يكون تقديم الضرائب عملية معقدة بالنسبة للشركات، وبالنسبة للشركات التي بدأت مؤخرًا فقط في تقديم إقرارات الشركات، فقد يكون الأمر شاقًا بشكل خاص. ولحسن الحظ، هناك مساعدة متاحة للمساعدة في توجيه الشركات والتأكد من تقديم الضرائب بدقة وفي الوقت المحدد.
أحد الخيارات المتاحة للشركات التي تحتاج إلى مساعدة فيما يتعلق بمتطلبات تقديم الإقرارات الضريبية هو الاستعانة بمتخصص في الضرائب. تلقى المحاسب العام المعتمد (CPA) و/أو الوكيل المسجل (EA) تدريبًا متخصصًا في تعقيدات تقديم ضرائب الشركات. وهذا يعني أنه يمكنهم تقديم نصائح أكثر تفصيلاً ومصممة حسب الطلب، مقارنةً ببرامج البرامج التي تعمل بنفسك. لديهم أيضًا إمكانية الوصول إلى جميع النماذج الحديثة وخيارات الخصم التي تعتبر ضرورية إذا كنت تريد التأكد من أن عملك يستفيد من كل إعفاء ضريبي محتمل. يوفر الإعداد الاحترافي للضرائب أيضًا فائدة إضافية تتمثل في الأمان نظرًا لتضمين ميزات الحماية من الاحتيال مثل نظام التشفير القوي ومسارات التدقيق والعرض المقيد windows.
هناك خيار آخر للشركات التي تبحث عن المساعدة فيما يتعلق بمتطلبات تقديم الإقرارات الضريبية، وهو مزود خدمة المحاسبة عبر الإنترنت مثل QuickBooks أو Wave Accounting. تتيح لك هذه الخدمات إدارة جميع معلوماتك المالية من منصة واحدة آمنة. وهذا لا يوفر الوقت الثمين فحسب، بل يسمح أيضًا بتتبع البيانات بدقة – وهو أمر ضروري عند الاستفادة الكاملة من الخصومات أو الاعتمادات المتاحة. علاوة على ذلك، فإن العديد من مقدمي خدمات المحاسبة عبر الإنترنت يذهبون إلى أبعد من ذلك ويقدمون إرشادات من المحترفين من خلال نظامهم الأساسي لضمان الدقة.
عندما يتعلق الأمر بتقديم ضرائب الشركات، هناك مستويات مختلفة من المساعدة المتاحة لأي شركة بغض النظر عن حجمها أو مستوى خبرتها. ومن خلال النهج الصحيح، يمكن للشركات التأكد من فهمها لالتزاماتها الضريبية من أجل الاستفادة من الخصومات والائتمانات مع ضمان دفع الضرائب في الوقت المحدد.
نظرًا لعدد الخيارات المتاحة، قد يكون من الصعب تحديد المسار الذي يجب اتباعه عند طلب المساعدة فيما يتعلق بمتطلبات تقديم الإقرارات الضريبية. ومع ذلك، فإن اتخاذ هذا القرار عاجلاً وليس آجلاً يمكن أن يقلل الضغط بشكل كبير عندما يأتي الموعد النهائي. في رأينا، يجب أن يكون طلب المساعدة المهنية أمرًا جديًا – إن لم يكن مفترضًا بالفعل – لأي شخص ليس على دراية كاملة بالمجال، وفي القسم التالي، سنوضح السبب.
لماذا يجب عليك طلب المساعدة المتخصصة؟
عندما يتعلق الأمر بتقديم الضرائب، فإن عواقب عدم الالتزام بالمواعيد النهائية يمكن أن تكون وخيمة – بما في ذلك الرسوم الباهظة، وفي بعض الحالات، حتى الدعاوى القضائية. حتى أصحاب الأعمال الأكثر تنظيمًا قد يجدون صعوبة في تقديم الإقرارات الضريبية، لذلك من المهم أن تتذكر أن المساعدة المهنية متاحة دائمًا. يمكن لمستشار الضرائب ذو الخبرة التأكد من أنك تسير على الطريق الصحيح لتقديم الملف بشكل صحيح وبحلول الموعد النهائي.
تتضمن الحجة الداعية إلى إشراك متخصص للمساعدة في تقديم الإقرارات الضريبية أكثر من مجرد الدقة وضمان الموعد النهائي. سيكون لدى المستشار الجيد معرفة واسعة بالتعقيدات والاستثناءات الفريدة لموقفك الخاص وسيعمل من خلالها بكفاءة. قد تمكنك قاعدة المعرفة نفسها من المطالبة بخصومات إضافية لم تكن على علم بها أو لم تقم بتقييمها بشكل صحيح من قبل.
من ناحية أخرى، هناك عدة أسباب قد تجعل صاحب العمل يختار عدم توظيف مُعد ضرائب محترف. من الممكن توفير المال من خلال إكمال العملية بنفسك، طالما أنك تشعر بالثقة في فهم النماذج المختلفة واتباع التوجيهات بدقة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم بعض البرامج خدمات آلية للمساعدة في تبسيط الأعمال الورقية والحفاظ على انخفاض التكاليف.
على الرغم من هذه المزايا المحتملة، من المهم أن نتذكر أنه لا يوجد بديل للخبير عندما يتعلق الأمر بأمور معقدة مثل ضرائب الشركات. إن إشراك محترف يزيل الكثير من العبء عن الاضطرار إلى التنقل بشكل مستقل في القوانين واللوائح والحسابات المعقدة التي يمكن أن تكون مخيفة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالممارسات المحاسبية.
في النهاية، يوصى بشدة بطلب المساعدة المهنية لموسم تقديم ضرائب الشركات لعام 2023 لعدد من الأسباب: الدقة، وتوفير الوقت، والفرص الخصمية، وراحة البال، والمزيد. بالانتقال إلى القسم التالي، دعنا نلقي نظرة على النماذج الضريبية المحددة المستحقة وتواريخ تقديمها.
النماذج الضريبية المستحقة وتواريخ التقديم
من المهم أن تكون الكيانات التجارية على دراية بالموعد النهائي لتقديم الضرائب لعام 2023. ستحتاج جميع الشركات، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، إلى تقديم إقراراتها الضريبية الفيدرالية بحلول 15 أبريل 2023. في ذلك الوقت، كان هناك العديد من النماذج التي يجب إكمالها، مثل النموذج 1120 لإقرارات شركة C والنموذج 1065 لإقرارات الشراكة. من المهم أن نفهم أنه يجب تقديم جميع النماذج قبل الموعد المحدد، حتى تتمكن الشركة من تجنب الرسوم والعقوبات المكلفة من دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).
يجب أيضًا على الأشخاص الجدد في تقديم ضرائب الشركات أن يدركوا أنهم قد يحتاجون إلى نماذج أو مستندات إضافية من أجل الحصول على الاعتمادات أو الخصومات. يمكن أن يشمل ذلك الإيصالات والنفقات الطبية والنفقات الأخرى المتعلقة بالوظيفة. يمكن أن تساعد مناقشة الخصومات المحتملة مع محاسب أو خبير ضرائب في ضمان الدقة على هذه الجبهة.
الجانب الإيجابي من تقديم الإقرارات في الوقت المناسب هو أن الشركات يمكنها الحصول على المبالغ المستردة بشكل سريع إن أمكن، وذلك بفضل المعالجة السريعة من جانب مصلحة الضرائب الأمريكية. في حين يدعو البعض إلى تقديم إيداعات مبكرة حتى قبل 15 أبريل من خلال الاستفادة من خيارات المعالجة الإلكترونية، فمن المهم ملاحظة المخاطر المحتملة المرتبطة بهذا النهج – أي إذا كانت أي حسابات غير صحيحة، فقد يلزم تقديم المزيد من المستندات قبل 15 أبريل الموعد النهائي لتقديم. لذلك، مع تجنب العقوبات غير الضرورية من مصلحة الضرائب الأمريكية وتعظيم فرص استرداد الأموال من خلال التوثيق الدقيق، فمن المفيد للشركات التأكد من تقديم جميع النماذج في الوقت المحدد قبل 15 أبريل.
الآن بعد أن استعرضنا أنواع النماذج المستحقة والمواعيد النهائية لتقديمها للموعد النهائي لضريبة الشركات لعام 2023، دعنا ننتقل إلى مناقشة توقعات مصلحة الضرائب الأمريكية وإرشاداتها.
ما يمكن توقعه من مصلحة الضرائب
توفر مصلحة الضرائب الأمريكية الكثير من الإرشادات والمعلومات اللازمة لإكمال الإقرار الضريبي للشركات. على هذا النحو، من الحكمة التأكد من أن شركتك على دراية بموقع مصلحة الضرائب الأمريكية ومتطلبات التسجيل. اعتمادًا على الربح الذي تم تحقيقه في سنة معينة، قد يُطلب منك تقديم إقرار ضريبة الدخل، بالإضافة إلى نماذج مثل 1099s أو W-2s. إذا كان الإقرار الضريبي للشركات مطلوبًا، فافهم أن هناك ضرائب مختلفة قد يتم تطبيقها وفقًا لطبيعة عملك، بما في ذلك “ضريبة الدخل الفيدرالية” وضرائب الرواتب وضرائب المبيعات والمزيد. توفر مصلحة الضرائب الأمريكية معلومات مفصلة حول من يجب عليه دفع كل نوع من أنواع الضرائب.
عند تقديم الإقرار الضريبي للشركات، يجب على الشركات أيضًا أن تأخذ في الاعتبار الرسوم والعقوبات المتأخرة لعدم الالتزام بالمواعيد النهائية. عند التعامل مع مصلحة الضرائب الأمريكية، الدقة هي المفتاح؛ أي أخطاء في حساب أو تقديم المدفوعات يمكن أن تؤدي إلى غرامات باهظة ورسوم فائدة. يجب على الشركات التأكد من أن جميع المعلومات المقدمة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية دقيقة وحديثة؛ ينطبق هذا على الإقرارات الضريبية الفردية وكذلك الضرائب على أرباح الأسهم والمدفوعات الأخرى التي تقدمها الشركات.
يجب أن تدرك الشركات أيضًا أنها قد تخضع للتدقيق في حالة العثور على أخطاء أو تناقضات في ملفاتها. يمكن أن تستغرق عمليات التدقيق وقتًا طويلاً ومكلفة، لذا يجب على الشركات اتخاذ خطوات لتقليل تعرضها المحتمل من خلال حفظ السجلات المناسبة والامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
مع أخذ كل هذا في الاعتبار، من المهم للشركات أن تبدأ الاستعداد للموعد النهائي لضريبة الشركات لعام 2023 مبكرًا لتجنب أي مشكلات. إن معرفة كيفية الاستعداد للموعد النهائي لضريبة الشركات أمر بالغ الأهمية، وهو شيء تحتاج إلى أن تكون على دراية كاملة به، لذلك دعونا نلقي نظرة على كيفية القيام بذلك.
كيفية الاستعداد للموعد النهائي لضريبة الشركات
بالنسبة للعديد من أصحاب الأعمال، فإن الموعد النهائي لتقديم ضرائب الشركات يلوح في الأفق في العام المقبل. يعد الإعداد أمرًا أساسيًا لضمان الاهتمام بكل شيء في الوقت المحدد وبدقة. لحسن الحظ، هناك خطوات يمكنك اتخاذها الآن للتأكد من أن شركتك مستعدة لدفع الضرائب عبر الإنترنت ليوم الضرائب في عام 2023.
أحد أهم أجزاء التحضير للموعد النهائي الضريبي هو التأكد من حصولك على دفاتر دقيقة. لا يشمل ذلك تقديم الفواتير والمدفوعات والإيصالات فحسب، بل يشمل أيضًا مواكبة إدخالات دفتر اليومية وجداول الاستهلاك والمعلومات المحاسبية الأخرى. يمكن لمحاسب أو محاسب جيد أن يساعدك في الحفاظ على سجلاتك منظمة وفي الوقت المناسب وخالية من الأخطاء.
يجب عليك أيضًا التأكد من الإبلاغ عن جميع الاستقطاعات الضريبية للموظفين بشكل صحيح وتقديمها في الوقت المحدد. للقيام بذلك، تحتاج الشركات إلى الحصول على نماذج من سلطات الضرائب المحلية أو الحكومية والتأكد من أن تقارير W2 و1099s تعكس بدقة أجور الموظفين أو رواتبهم أو مدفوعات العقود. من المهم أن تتذكر أن الضرائب المستحقة لا تكون دائمًا مستحقة في نفس وقت تقديم الإقرارات – اعتمادًا على المكان الذي تقيم فيه، قد يلزم دفعها كل ثلاثة أشهر أو مرة واحدة فقط سنويًا.
وأخيرا، يجب على أصحاب الأعمال الصغيرة التعرف على قوانين الضرائب المعمول بها على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات – وينبغي أن تؤخذ أي تغييرات جديدة في الاعتبار عند التحضير للموعد النهائي لضريبة الشركات. يمكن لمحاسب قانوني معتمد (CPA) تقديم المشورة المتخصصة فيما يتعلق بكيفية تأثير التغييرات في القوانين الحالية على أرباحك النهائية بحلول عام 2023.
على الرغم من أن تخصيص وقت كافٍ للاستعداد قد يبدو أمرًا مزعجًا، إلا أن اتخاذ هذه الخطوات قد يؤدي في النهاية إلى توفير أموالك وضمان السلامة المالية لشركتك على المدى الطويل. وعلى هذا النحو، فإن الاستثمار في الخدمات المالية عالية الجودة قبل موسم تقديم الطلبات سيكون بمثابة ضمان ضد العقوبات المحتملة أو المشاكل في المستقبل. في القسم التالي، سنلقي نظرة على بعض توصيات الخدمات المالية هذه للتنقل في عملية تقديم ضرائب الشركات لعام 2023.
الخدمات المالية لموسم الإقرارات الضريبية
مع اقتراب الموعد النهائي لضريبة الشركات في عام 2023، من الضروري أن تحصل الشركات على الخدمات المالية لضمان استيفاء جميع متطلبات الإقرار الضريبي. من مسك الدفاتر وحفظ السجلات إلى التخطيط وإعداد الضرائب، يمكن استخدام الخدمات المالية للتأكد من أن الشركات تتخذ قرارات مستنيرة مع ضمان بقائها متوافقة مع اللوائح المحلية والولائية والفدرالية.
تتيح خدمات مسك الدفاتر وحفظ السجلات إمكانية تتبع الإيرادات والنفقات عن طريق تسجيل كل معاملة بدقة وثبات. يمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات عند تقديم الضرائب أو إنشاء الميزانية. وفي الوقت نفسه، تتضمن خدمات التخطيط الضريبي مراجعة للقوانين الحالية لتحديد أي خصومات محتملة يمكن الاستفادة منها خلال موسم التقديم القادم. يمكن لخبراء إعداد الضرائب أيضًا مساعدة الشركات على تحديد أفضل هيكل لتقديم الملفات من أجل تقليل مبلغ الضرائب المستحقة مع الاستمرار في الالتزام باللوائح المعمول بها.
في حين أن هناك العديد من المزايا المرتبطة بالخدمات المالية المهنية، فمن المهم للشركات أن تأخذ في الاعتبار تكلفتها قبل الاستثمار فيها. من المستحسن أن تقوم الشركات أولاً بمقارنة الرسوم من مقدمي الخدمات المختلفين لضمان اختيار الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، عند اختيار مقدم الخدمة، يجب على الشركات التأكد من أن المهنيين يمتلكون المعرفة الكافية باللوائح ذات الصلة بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى موارد عالية الجودة مثل البرامج وقواعد البيانات. وطالما تم اتخاذ الاحتياطات المناسبة، يمكن لأصحاب الأعمال أن يطمئنوا إلى أن مواردهم المالية في أيد أمينة.
عند التعامل مع الطبيعة المعقدة لضرائب الشركات، قد يكون الاستعانة بالخدمات المالية أمرًا لا يقدر بثمن بالنسبة للشركات التي تريد أن تظل متوافقة مع اللوائح المعمول بها مع تقليل التزاماتها الخاضعة للضريبة. من خلال المزيج الصحيح من حفظ السجلات الدقيقة، واستراتيجيات التخطيط الفعالة، وفهم القواعد المعمول بها، سيساعد مزود الخدمة المالية المختص على ضمان التزام الشركات بالموعد النهائي لضريبة الشركات لعام 2023 دون تكبد عقوبات أو رسوم غير ضرورية.
لاختتام هذه المناقشة حول الموعد النهائي لضريبة الشركات 2023، حان الوقت الآن للانتقال إلى ما تحتاج كل شركة إلى معرفته في هذا الوقت المهم من العام.
خاتمة
عندما يتعلق الأمر بالموعد النهائي لضريبة الشركات في عام 2023، يجب على الشركات أن تكون مستعدة. يمكن أن يساعد التخطيط الدقيق أصحاب الأعمال على البقاء على المسار الصحيح وتجنب العقوبات المكلفة. أفضل نهج هو التخطيط للمستقبل والاستباقية بشأن المواعيد النهائية للدفع وتقديم الضرائب. من خلال التحقق مرة أخرى من معلوماتهم والتحقق مرة أخرى مع المحاسب الخاص بهم، يمكن للشركات التأكد من أنها تتبع جميع القوانين واللوائح المعمول بها.
وفي الوقت نفسه، من المهم ملاحظة أن المشهد المتغير باستمرار لقانون الضرائب الحالي يتطلب أن تظل الشركات على اطلاع دائم بجميع التغييرات. يمكن أن يساعدهم البقاء على اطلاع على الاستفادة من أي خصومات أو أرصدة متاحة قد تصبح متاحة قبل تاريخ الاستحقاق. يجب عليهم أيضًا استشارة محاسب ذي خبرة للتأكد من أنهم يسيرون على الطريق الصحيح لتحقيق ملف ناجح.
ستكون الشركات التي تظل منظمة ومطلعة على المواعيد النهائية الضريبية أكثر استعدادًا للنجاح عندما يأتي الموعد النهائي لضريبة الشركات في عام 2023. على الرغم من أن العملية ليست سهلة دائمًا، إلا أنه لا يجب أن تشكل عبئًا أيضًا. إن اتخاذ الخطوات المناسبة الآن يمكن أن يضمن استعداد الشركات للتعامل مع الموعد النهائي لعام 2023 بسهولة.
الأسئلة الشائعة
هل من الممكن تمديد الموعد النهائي لضريبة الشركات في عام 2023؟
نعم، من الممكن تمديد الموعد النهائي لضريبة الشركات في عام 2023. وتسمح مصلحة الضرائب الأمريكية للشركات بطلب تمديد تاريخ استحقاقها إذا لم تتمكن من الوفاء بالموعد النهائي الأصلي. للقيام بذلك، يجب على الشركات تقديم النموذج 7004، طلب التمديد التلقائي للوقت لتقديم ضريبة دخل معينة للأعمال والمعلومات والإقرارات الأخرى.
يجب تقديم هذا النموذج في موعد لا يتجاوز الموعد المحدد في الإرجاع. من المهم ملاحظة أن هذا التمديد ينطبق فقط على تاريخ الإيداع وليس على تاريخ دفع الضرائب المستحقة. يجب أن يكون لدى الشركات التي تقدم النموذج 7004 خطة لسداد أي دفعات مستحقة بحلول الموعد النهائي الأصلي.
هل هناك أي استثناءات خاصة للموعد النهائي لضريبة الشركات في عام 2023؟
نعم، هناك استثناءات خاصة للموعد النهائي لضريبة الشركات في عام 2023. ومن المهم فهم هذه الاستثناءات، لأنها تسمح لبعض الشركات بتأجيل أو تأخير ضرائبها دون عقوبة.
الاستثناء الأكثر شيوعًا للموعد النهائي لضريبة الشركات هو انتهاء ميثاق الشركة. في بعض الظروف، قد تتقدم الكيانات بطلب تمديد لمدة تصل إلى عامين إذا انتهى ميثاقها قبل الموعد النهائي في عام 2023.
ينطبق استثناء آخر للموعد النهائي لضريبة الشركات في حالات الكوارث الطبيعية أو غيرها من الأحداث غير المتوقعة التي تجعل الشركة غير قادرة على الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بتقديم الإقرارات ضمن الإطار الزمني المعتاد. في هذه الحالات، يمكن للشركات التقدم بطلب للحصول على تمديد ضريبي من مصلحة الضرائب الأمريكية لمدة تصل إلى ستة أشهر.
أخيرًا، الشركات التي لا تستطيع سداد المدفوعات المستحقة بحلول تاريخ استحقاقها الحالي ستكون مؤهلة للحصول على تمديد لمدة ستة أشهر إذا استوفت مؤهلات معينة وقدمت إخطارًا مناسبًا إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. يُعرف هذا بطلب الإعفاء المؤهل (QER).
من المهم أن تضع في اعتبارك أنه يجب طلب هذه الاستثناءات قبل المواعيد النهائية لضريبة الأعمال والموافقة عليها من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية قبل استخدامها. ولا ينبغي للشركات أن تفترض أنها مؤهلة لأي من هذه الاستثناءات دون التأكد من أنها مؤهلة بالكامل وحصلت على الموافقة.
ما هي النماذج التي يجب تقديمها كجزء من الموعد النهائي لضريبة الشركات في عام 2023؟
يتطلب تقديم الإقرار الضريبي لشركتك للسنة الضريبية 2023 منك إكمال بعض النماذج المختلفة، بما في ذلك النموذج 1120 للشركات والنموذج 7004 للتمديدات. يُستخدم النموذج 1120 للإبلاغ عن دخل شركتك وخصوماتها وائتماناتها، بينما يُستخدم النموذج 7004 لطلب تمديد الموعد النهائي للتقديم إذا لم تتمكن من الوفاء به في الوقت المحدد.
إذا كان عملك يحتوي على عناصر مخزون أو أصول قابلة للاستهلاك، فستحتاج أيضًا إلى تقديم نماذج إضافية (على سبيل المثال، نموذج 4562 للإهلاك والإطفاء). بالإضافة إلى ذلك، حسب الاقتضاء بناءً على صناعة شركتك أو حالتها أو أنشطتها، قد تحتاج إلى إكمال نماذج أخرى متعددة مثل إقرارات ضرائب المبيعات والاستخدام، والضرائب غير المباشرة (النموذج 720)، وإقرارات معلومات مصلحة الضرائب الأمريكية (النموذج 1099)، وإقرارات ضرائب العمل (النموذج 941)، دفع الضرائب المقدرة أو مدفوعات الضرائب المقدرة ربع السنوية (نموذج 1040-ES) والمزيد.
شكرا لملاحظاتك!